Добрый день! Подскажите как нужно сделать верно, билет по командировке в одном билете выделен НДС 10%,,сам билет 10400-00 в т.ч. НДС -10%, я сделала проводки: 9454-54 44/71 945-45 91.02/71 Ндс как не принимаемый ,Верно ли ЭТО? СПАСИБО!
Comments
Цитата: Подскажите как нужно сделать верно, билет по командировке в одном билете выделен НДС 10%,,сам билет 10400-00 в т.ч. НДС -10%, я сделала проводки:9454-54 44/71945-45 91.02/71 Ндс как не принимаемый ,Верно ли ЭТО? СПАСИБО!
А почему вы не принимаете НДС к вычету с билета?п.7 ст.171 НК вам это позволяет сделать. Согласно п. 18 Приложения N 4 к ПП от 26.12.2011 N 1137 "О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по НДС" при приобретении услуг по перевозке работников к месту служебной командировки и обратно в книге покупок регистрируютсязаполненные в установленном порядке бланки строгой отчетности с выделенной отдельной строкой суммой НДС. Как учесть в 1С 8.2 НДС к вычету в электронных билетах?
юлия79, Я знаю, что можно на основании билета, но решили не принимать,скажите верно ли сделали,тем более это было в мае,ни хочется переделывать все?СПАСИБО!
Цитата: Я знаю, что можно на основании билета, но решили не принимать,скажите верно ли сделали,тем более это было в мае,ни хочется переделывать все?
Тогда проводки верные.
юлия79, Еще тогда вопросик ,а эти не принимаемые будет видно в балансе и ф.2? будет рвать на эту разницу расходы! СПАСИБО!
Текст сообщения удален модератором.
Цитата: юлия79, Добрый день! Еще раз задам Вам тот же вопрос,а будет ли разница в б.у и н.у. и будет ли видно это в балансе и ф.2? СПАСИБО за ранее!
Добрый день! На нашем форуме запрещено писать бессодержательные сообщения, чтобы вывести тему в топ форума. Ответы даются в течение трёх рабочих дней. Бессодержательные сообщения удаляются, за упорствование в их написании закрывается доступ на форум. Это оговаривается в правилах форума.
Пожалуйста, прочитайте правила, чтобы в будущем модераторам не пришлось делать Вам замечания.
Цитата: Еще тогда вопросик ,а эти не принимаемые будет видно в балансе и ф.2? будет рвать на эту разницу расходы!
Добрый день!
Вопрос непонятен. Расходы не отражаются в балансе, только в форме 2.
НКК, Ой,в отчете по прибыли и ф.2 .
Цитата: НКК, Ой,в отчете по прибыли и ф.2 .
Добрый день!
Думаю, не только на эту сумму будут разницы. Мало у какой компании затраты по форме 2 равны расходам по налоговой декларации. Т.е. проблем в данной ситуации нет. Поступит письменное требование представления пояснений - тогда ответите, что разница вызвана невключением в состав налоговых расходов рассматриваемой суммы.